Постановление от «22» декабря 2015 г. № 827 О внесении изменений в муниципальную программу на 2015 год «Благоустройство территории Новоладожское городское поселение

Наименование:Постановление от «22» декабря 2015 г. № 827 О внесении изменений в муниципальную программу на 2015 год «Благоустройство территории Новоладожское городское поселение
Дата:22.12.2015
Cкачать: ms-word

 

Администрация Новоладожского городского поселения

Постановление

«22» декабря 2015 г. № 827

О внесении изменений в муниципальную программу на 2015 год «Благоустройство территории Новоладожское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 565 от 30.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение», постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 566 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Новоладожское городское поселение», администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести изменения в Муниципальную программу «Благоустройство территории Новоладожское городское поселение. (в новой редакции).

 

  1. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.С. Баранова

Утверждена

Постановлением Администрации

Муниципального образования Новоладожского

городского поселения Волховского муниципального

района Ленинградской области

от « 22» декабря 2015г. № 827

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

Новоладожского городского поселения»

(Новая редакция)

Подпрограммы:

1. Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения.

г.Новая Ладога

2015год

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО Новоладожское городское поселение

«Благоустройство территории Новоладожского городского поселения»

Ответственный исполнитель

программы

МКУ «Городская служба»

Участники программы

МКУ «Городская служба»

МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД»

Подпрограммы программы

1.Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения»

Цели программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

4. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Целевые индикаторы и показатели

программы

Этапы и сроки реализации

программы

2015год.

Объемы бюджетных ассигнований

программы

2. Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения» — 8614,3 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации

программы

1.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, зоны отдыха, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства .

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1 Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории поселения;

— формирование среды, благоприятной для проживания населения;

— привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

— усиление контроля за использованием охраной и благоустройством территорий;

— создание новых и обустройство существующих хозяйственных, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

— улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности

2.2 Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 10508,54 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения» — 8 614,3 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий

— Для обеспечения Программы благоустройства территории Новоладожского городского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

— мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

— мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

— мероприятия по санитарной очистке территории;

— мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутригородских дорог;

. РАЗДЕЛ 4. Механизм реализации целевой программы

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Новоладожского городского поселения.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на ФЭО Администрации Новоладожского городского поселения

РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации целевой программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

— процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

— процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

— процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

— уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями);

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида поселения.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте.

Приложение 1

(новая редакция)

к подпрограмме «Организация благоустройства

на территории Новоладожского городского поселения »

Перечень мероприятий

подпрограммы

«Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения»

N
п/п
Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объем
финансирования
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс.
руб.)
*
Всего
(тыс.
руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)
Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
про граммы
(подпрограммы)
Очередной
финансовый
год
1-й
год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО Средства
местного бюджета

8614,8

8614,8

1. Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы. Итого

280,3

280,3

280,3

Средства
местного бюджета

2015год

280,3

280,3

280,3

______

______

_____

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Иные источники
2. Озеленение Итого

68,0

68,0

68,0

Средства
местного бюджета

2015 год.

68,0

68,0

68,0

______

_______

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
3. Услуги по содержанию имущества (Вывоз мусора, ремонт техники) Итого

92,5

92,5

92,5

Средства
местного бюджета

2015год.

92,5

92,5

92,5

______

_____

_____

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Иные источники
4. Оплата сторонним организациям по транспортным услугам Итого

240,00

240,00

240,00

Средства
местного бюджета
2015год

240,00

240,00

240,00

______

_____

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Иные источники
5. Обслуживание и содержание транспорта Итого

2252,00

2252,00

2252,00

Средства
местного бюджета
2015год.

2252,00

2252,00

2252,00

______

_____

_____

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Иные источники
6. Текущее содержание учреждения Итого

5688,00

5688,00

5688,00

Средства
местного бюджета
2015год.

5688,00

5688,00

5688,00

______

_____

_____

Крутиков Р.Н.

100%

Средства
бюджета
Ленинградской

области

Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Иные источники

Приложение 2

(новая редакция)

к подпрограмме «Организация благоустройства

на территории Новоладожского городского поселения »

Форма

планируемых результатов реализации муниципальной программы

(подпрограммы)

Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) района, поселения

N
п/п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Количественные
и/ или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
Единица
измерения
Оценка базового
значения
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам
реализации
Бюджет
района,
поселения
Другие
источники
Очередной
финансовый
год
1-й год
планового
периода

1.

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы.

280,3

Вырубка деревьев

шт

22

22

22

Покос травы

м2

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.

Озеленение

62,00

Цветы (рассада)

шт

1000

1000,00

1000,00

3.

Услуги по содержанию имущества

92,5

Ремонт тракторов и прицепов перед техосмотром

шт

4

4

4

4.

Оплата услуг сторонним организациям по транспортным услугам

240,00

Услуга контейнера по вывозу мусора в п.Кути

м3

150,00

150,00

150,00

Услуга Камаза

Маш/час

25

25,00

25,00

Услуги по страхованию техники

ед

4

4,00

4,00

Услуга автовышки

Маш/час

100

100,00

100,00

6

Обслуживание и содержание транспорта

2252,00

Рабочий инструмент

шт

40

40,00

40,00

Спец.одежда рабочим

Комплект

18

18

18

Приобретение дизельного топлива для техники

л

17000

17000

17000

Прочие ГСМ

шт

14

14

14

Приобретение запасных частей для транспорта

шт

485

485,00

485,00

Приобретение расходного материала для участка благоустройства

шт

50

50,0

50,00

7

Текущее содержание учреждения

5688,00

ФОТ

чел

25

25

25

Налоги

чел

25

25

25

Коммунальные и прочие услуги